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审计论文

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审计论文范文

共提供 1104 篇
  • 学术我国上市公司内部审计法律制度的缺陷与完善

    一、上市公司内部审计法律问题的提出。(一)问题的提出。上市公司内部审计作为一种独立、客观的保证与咨询活动,是实现上市公司发展目标的...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术上市公司内审的相关理论及完善

    一、引言内部控制审计就是通过专门审查、测试被审计单位的内部控制,最终对内部控制做出评价和鉴定的现代审计方法。审计的内容包括对控制环...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术搞好医院内审的筹建工作的措施

    现在三级医院基本都开展了内部审计工作,随着人们对健康的重视和对卫生医疗服务的需求,医院业务量逐年递增,为了更好地发挥医疗资源效率,...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术增强上市企业内部审计实效的策略

    一、引言社会主义市场经济的飞速发展,为我国的上市公司提供了良好的发展契机。2013年末IPO的开闸预示着在未来一段时期内,将会有大量公司成...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术加强基层银行内部审计的建议

    银行是高风险的行业,内部审计是银行内部控制系统的重要组成部分之一,随着市场经济体制和现代管理理念的深化,我国银行内部审计工作也得到...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术通过法律手段提升审计质量的措施

    一、通过立法建立和完善我国注册会计师职业道德规范体系建立和完善我国注册会计师职业道德规范体系,加强对注册会计师和事务所的职业道德教...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术强化医院内部财务审计的建议与对策

    近年来,随着生活水平的提高,城乡居民对医疗需求不断增加,医院的各种经济活动也越来越频繁。特别是《中共中央国务院关于深化医药卫生体制...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术分析国家审计在缩小社会不平等上的治理作用

    一、引言中国经济自改革开放以来保持了30多年的高速增长,被世人誉为增长奇迹。然而,中国的发展道路是一条充满挑战的道路,经过了30多...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术内部审计在促进公司制度建设及执行方面的意义

    一、引言俗话说国有国法,家有家规,任何一种组织形式,无论国家、机关、企业、社团甚至家庭都要有自己的一套规矩,而这一套规矩,就是所谓的...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术公司绿化支出的会计处理及审计

    企业绿化支出主要是指厂区内部及周边的绿化和景观支出,包括花草、树木、雕塑、石头、水塘等,其功能分为多种,主要包括美化环境、减少污染...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术改善公司财务审计现状的有效措施

    企业运营中,经济和效益是财务活动的主要目的。近几年,随着企业数量、规模的增加,企业内部出现诸多财务问题,社会将企业财务作为重点规划...[全文]

    添加时间:2015-01-09

  • 学术自然资源资产离任审计的性质、目标及内容初探

    自然资源资产离任审计是一种新的审计类型。引人注意的是,这一审计新概念不是学术界的创见,而是由十八届三中全会《中共中央关于全面深化改...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术关于加强企业内控审计应用的对策

    一、内控审计的相关概念及其重要性分析内控审计就是企业的内部控制审计,通过对企业内部控制制度的设计和执行,对内部控制设计和运行的有效...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术自由裁量权在审计定性和审计处罚中的体现及应用

    一、审计机关行使自由裁量权的要求及基本原则审计自由裁量权是指在法律、行政法规赋予审计机关权力的范围和幅度内,对涉及行政处理处罚及其...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术论会计责任与审计责任界定方法及界定意义

    一、会计责任与审计责任的关系会计责任是指会计主体对其会计行为及其后果所应承担的责任。会计责任主要包括以下两项内容:一是为实现财务报...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术探讨国有房地产企业开展有效绩效审计的思路

    国有企业开展绩效审计是企业进行内部管理控制的有效手段,通过内部审计对企业经营活动和相关资源使用的经济性、效率性和效果性进行审查和评...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术医院内部审计工作现状及发展方向

    随着公立医院改革的深入推进及医院集团化的快速发展,新医院会计制度的全面执行和经济业务的日益复杂化,使内部审计工作成为医院管理工作中...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术铁路多经企业做好内部控制审计工作的策略

    随着全球经济一体化进程的加速,我国改革开放不断地深化,铁路多元经济(以下简称铁路多经)企业面临的各种经营风险,挑战与机遇并存。2009...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术香港衡工量值审计模式的基础和推动力

    一、引言1998年2月香港特别行政区临时立法会颁布《香港特别行政区政府账目审计工作的范围---衡工量值式审计》,香港审计署衡工量值审计被正...[全文]

    添加时间:2015-01-08

  • 学术影响房地产业非标准审计意见的假设与实证

    一、文献综述及问题提出(一)文献综述国外对非标准审计意见影响因素的研究较为全面,主要从被审计单位的规模、财务状况、其对会计师事务所...[全文]

    添加时间:2015-01-08

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