273个审计学论文题目-含政府审计_内部审计_独立审计论文题目(4)
来源:学术堂 作者:周老师
发布于:2015-04-18 共5883字
十、欺诈与舞弊审计失败论文题目:
118、浅析财务欺诈与审计对策--基于XX公司舞弊的分析
119、地方政府干预下的审计失败案例研究--对XX公司舞弊的分析
120、经营失败与审计失败关系的研究--XX公司舞弊案例分析
121、审计失败案例研究--以XX公司审计失败为例
122、企业会计舞弊的形式与审计方法
123、我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究
124、风险导向审计在财务舞弊中的应用--对XX公司舞弊的分析
125、收入舞弊的手法与审计策略
126、存货舞弊的手法与审计策略
127、浅议上市公司审计失败的原因-基于岳华会计师事务所&陕西精密合金股份有限公司案例分析
128、从普华永道的审计失败看独立审计的诚信问题
129、基于IT环境的企业财务舞弊审计研究
十一、审计意见论文题目、审计报告论文题目:
30、新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治
131、上市公司年报审计意见分析
132、盈余管理与审计意见的相关性实证分析
133、审计报告的沿革及运用研究
134、XX年上市公司年报审计意见分析
135、从审计意见类型看注册会计师对风险的权衡:基于上市公司04-08年度非标意见的分析
十二、审计准则、审计公告、审计目标论文题目:
136、国际审计报告准则的变迁及其对我国的影响
137、INTOSAI审计准则与我国国家审计准则的比较研究
138、国家审计公告制度的执行效果的分析
139、中国审计准则与国际审计准则的比较分析-------结合XX审计业务
140、中国注册会计师执业准则在实践运用中的问题探析
141、浅析管理舞弊的审计策略分析------结合XX案例
142、改进政府审计目标的设想
十三、审计制度论文题目:
143、以问责政府为导向的国家审计制度研究
144、中美注册会计师造假及监管机制比较研究
十四、其他审计论文题目:
145、持续审计的应用分析
146、浅析公允价值计量和披露的审计--基于中国平安公司的案例分析
147、审计环境影响审计独立性的因素分析
148、个人所得税审计中的问题及其对策分析
十五、内控制度论文题目:
149、浅谈商业流通企业的存货内部控制--基于XX的案例分析
150、浅谈民营中小企业货币资金的内部控制--基于XX的案例分析
151、浅谈证券公司营业部内部控制--基于XX的案例分析
152、浅谈商业银行分支机构内部控制--基于XX的案例分析
153、浅谈房地产开发企业资金内部控制--基于XX的案例分析
154、浅谈建筑施工企业工程物资内部控制--基于XX的案例分析
155、浅谈证券公司经纪业务内部控制--基于XX的案例分析
156、浅谈证券公司自营业务内部控制--基于XX的案例分析
157、浅谈商业银行贷款业务内部控制--基于XX的案例分析
158、浅谈商业银行储蓄业务内部控制--基于XX的案例分析
159、浅谈民营中小企业的会计制度设计--基于XX的案例分析
160、中小企业存货内部控制问题探讨
161、中小企业货币资金内部控制研讨
162、论商业银行内部控制机制的健全和完善
163、银行授信业务的内部控制研究
164、关于证券公司反洗钱内部控制的思考
165、应收账款的内部控制分析------结合XX企业或业务、
166、上市公司对外投资的内部控制研究
167、上市公司信息披露的内部控制研究
168、内部控制概念的新发展--企业风险管理框架研究
169、我国上市公司关联交易的内部控制探析--基于XX的案例分析
170、中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
171、中小企业内部控制相关问题研究
172、试论企业销售与收入的内部控制--基于xx公司的剖析
173、xx基金公司内部控制的研究--基于XX的案例分析
174、高校内部控制弱化的原因及对策--基于XX的案例分析
175、浅谈租赁公司经营性租赁应收账款的内部控制分析--基于XX的案例分析
176、衍生金融工具的内部控制研究
177、金融保险板块上市公司内部控制信息披露研究
178、上市公司内部控制信息披露研究--结合旅游行业上市公司
179、电力类上市公司内部控制信息披露差异研究
180、我国中小企业内部控制的有效性研究--控制活动要素角度
181、套期保值交易的内部控制――基于中国国航燃油套期保值的案例分析
182、LSJC有限公司内部控制存在的问题及对策
183、GH企业销售与收款循环内部控制的缺陷及改进措施
184、国有控股上市公司内部控制执行力研究